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财务会计
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()A 登记现金日记账与登记银行存款日记账 B 登记银行存款日记账与核对银行对账
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()A 登记现金日记账与登记银行存款日记账 B 登记银行存款日记账与核对银行对账
admin
2020-12-24
66
问题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()
选项
A 登记现金日记账与登记银行存款日记账
B 登记银行存款日记账与核对银行对账单
C 登记银行存款日记账与保管空白支票
D. 保管空白支票与保管财务印章
E 登记现金日记账与登记现金总分类账
答案
BDE
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2UWKKKKQ
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