审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()A 登记现金日记账与登记银行存款日记账 B 登记银行存款日记账与核对银行对账

admin2020-12-24  30

问题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()

选项 A  登记现金日记账与登记银行存款日记账
B  登记银行存款日记账与核对银行对账单
C  登记银行存款日记账与保管空白支票
D. 保管空白支票与保管财务印章
E  登记现金日记账与登记现金总分类账

答案BDE

解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2UWKKKKQ
相关试题推荐