注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大错报风险领域。下列

shuhaiku2020-05-20  25

问题 注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大错报风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是(  )。 A. 记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳 B. 收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任 C. 请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户 D. 公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

选项

答案C

解析款项直接汇入企业银行账户,可以有效避免员工接触现金,防止出现贪污、挪用的问题。
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