对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有

shuhaiku2019-12-17  22

问题 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。  

选项 A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖  C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为  

答案D

解析
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