资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到: ①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批; ②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单; ...

admin2020-12-24  20

问题 资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到:
①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批;
②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单;
③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批;
④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。
“资料1”中,符合内部控制要求的有(   )。

选项 A.①       
B.②
C.③       
D.④

答案CD

解析选项A,批准赊销信用与销售应相互独立;选项B,编制和寄送客户对账单与收款业务、记账业务应相互独立。
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