审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全   B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性

admin2020-12-24  12

问题 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:

选项 A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全
  B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
  C.检查固定资产账、卡的设置情况
  D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
  E.检查折旧额计算的正确性

答案ABC

解析固定资产内部控制测评:   (1)了解固定资产的内部控制;   (2)验证固定资产的新增手续;   (3)验证固定资产退废手续;   (4)抽验固定资产验收报告;   (5)检查固定资产账、卡的设置情况。
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