2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下: 1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同...

admin2020-12-24  13

问题 2009年4月,某审计组对甲公司2008年度财务收支情况进行审计。相关情况和资料如下:
1.审计人员在抽查记账凭证时发现,部分记账凭证上的审核与编制为同一人。经进一步了解,财会部门未建立表、账、证之间的定期核对制度。
2.审计人员抽取了2008年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
2、“资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于(   ).

选项 A、余额测试  
B、业务测试
C、功能测试  
D、实质性测试

答案C

解析功能测试,即针对某项控制的某个控制环节,选择若干时期的同类业务进行检查,查明该控制环节的处理程序在被审计期内是否按规定发挥了作用。 【该题针对“内部控制测试”知识点进行考核】
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