首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
进行税务咨询服务的核心是( )。A.弄清咨询问题所涉及的税种 B.收集咨询问题相关的税收政策文件 C.分析税收政策适用条款 D.根据需要作必要的沟通说明
进行税务咨询服务的核心是( )。A.弄清咨询问题所涉及的税种 B.收集咨询问题相关的税收政策文件 C.分析税收政策适用条款 D.根据需要作必要的沟通说明
admin
2020-12-24
38
问题
进行税务咨询服务的核心是( )。
选项
A.弄清咨询问题所涉及的税种
B.收集咨询问题相关的税收政策文件
C.分析税收政策适用条款
D.根据需要作必要的沟通说明
答案
C
解析
分析税收政策适用条款是进行税务咨询服务的核心。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WorKKKKQ
相关试题推荐
下列各项中,属于绩效审计中常用的定性分析方法的是()A.价值分析B.回归分析C.比较分析D.内容分析法
成果的功能与成本的比值来衡量所得到的价值(价值=功能/成本),目的在于用最低的成本实现或获取所要具备的必要功能的绩效审计分析方法是()。A.内容分析法B.描述
下列有关内部审计报告的表述,正确的是()。A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告B.内部审计因其处于组织内部
审计人员可以对审计事项中的全部项目进行审查的有()。A.审计事项由大量小额项目构成的B.审计事项可能存在重要问题,而选取其中部分项目进行审查无法提供适当、充分
下列有关内部控制的表述,正确的有()。A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控
控制测试的取证方法包括()。A.分析B.重新计算C.检查D.询问E.观察
下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是()。A.相关内部控制设计有效,但是运行失效B.难以评价相关内部控制的有效性C.相关内部控制
审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性...
企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定应对策略是()。A.风险评估B.控制活动C.信息与沟通D.监督
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()。A.减少对控制测试的依赖B.转入控制测试阶
随机试题
输煤廊的散热器表面平均温度不得超过()℃。 A、90 B、110 C、13
颌面部恶性肿瘤进行动脉内灌注化疗药物时所选用的动脉是()
下列关于支票的使用范围的表述中,正确的有()。
已知幂级数的收敛半径R=1,则幂级数的收敛域为()。 A.(-1,1
胃十二指肠溃疡手术的绝对适应证是 A瘢痕性幽门梗阻 B胃十二指肠溃疡
在下列风险中,()是最重要的风险。
出口信用保险理赔的基本内容包括()。 A.索赔手续B.损失控制 C.索赔
艺术必须拒绝融人现实,从而保持一种的姿态。艺术之美所包含的自由、欢悦与人性是日常现实所的,同时也不会为纷繁的日常现实所消蚀,所掩盖。 依次填入横线部...
下列选项中,关于非处方药专有标识的管理规定,说法正确的是()。A:专有标识图案分为红色和绿色B:红色专有标识用于甲类非处方药药品C:红色专有标识也用作经营非
A银行依据层级和管理水平高低,给予所属职能部门,下属分支机构不同的最高信贷权限,这是银行信用风险管理中的()。A.过程管理B.事前管理C.机制管理D.市