审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:

shuhaiku2019-12-17  17

问题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:

选项 A:登记现金日记账与登记银行存款日记账B:登记银行存款日记账与核对银行对账单C:登记银行存款日记账与保管空白支票D:保管空白支票与保管财务印章E:登记现金日记账与登记现金总分类账

答案BDE

解析
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