针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )

免费考试题库2019-12-17  31

问题 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。

选项 A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账C.指定专人每月至少一次核对银行存款账户D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

答案BD

解析选项B登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由现金出纳一个负责,应当提出建议;选项D无论余额核对是否相符,均需编制银行存款余额调节表,应当提出建议。
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