对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有

题库总管2019-12-17  20

问题 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。

选项 A:在审计报告中反映这一情况B:相关内部控制不可信赖C:采购部主任没有执行采购程序D:可能发生多次类似采购行为

答案D

解析
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