内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发

昕玥2020-05-20  24

问题 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:A、采购政策的滞后 B、折扣政策使用的不正确 C、关于货物付款的授权不合理 D、付款程序在验收货物之前

选项

答案D

解析流程图能反映采购步骤的流程。付款的次序可以在流程顺序中得到体现。从流程图中就可以发现公司关于付款是否要在"公司收到货物之前或之后"的规定。
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