被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。

题库总管2019-12-17  31

问题 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。

选项 A.大额支付须办理支票B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离C.现金折扣需经过审批D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

答案B

解析登记现金日记账属于出纳员的职责范围。
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