审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的

Loveyou2019-12-17  44

问题 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

选项 A:有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因B:验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款C:财会部门未能及时记录应付账款D:采购部门未能及时登记采购业务

答案A

解析
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