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审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的
审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的
Loveyou
2019-12-17
75
问题
审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。
选项
A:有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因B:验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款C:财会部门未能及时记录应付账款D:采购部门未能及时登记采购业务
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FvQfKKKQ
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