对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施,下列不属于对控制进行监督的是( )。A、管理层对是否定期编制银行存款余额调节表进行复核 B、注册会计师

admin2020-12-24  19

问题 对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施,下列不属于对控制进行监督的是( )。

选项 A、管理层对是否定期编制银行存款余额调节表进行复核
B、注册会计师对控制实施风险评估
C、法律部门定期监控公司的道德规范和商务行为准则是否得以遵循
D、内部审计人员评价销售人员是否遵守公司关于销售合同条款的政策

答案B

解析对控制的监督是被审计单位的内部控制,注册会计师对控制实施风险评估,属于注册会计师实施的审计程序,并不属于被审计单位的内部控制。
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