首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
唐太宗即位之初,依据德才兼备和当时官员的职责,制订了选拔和考核官员的严格标准。即“四善”、“二十七最”、“九等”。从控制的角度看,属于( )。A.事后控制 B.
唐太宗即位之初,依据德才兼备和当时官员的职责,制订了选拔和考核官员的严格标准。即“四善”、“二十七最”、“九等”。从控制的角度看,属于( )。A.事后控制 B.
admin
2020-12-24
53
问题
唐太宗即位之初,依据德才兼备和当时官员的职责,制订了选拔和考核官员的严格标准。即“四善”、“二十七最”、“九等”。从控制的角度看,属于( )。
选项
A.事后控制
B.过程控制
C.事前控制
D.综合控制
答案
C
解析
根据文义,先制定标准,而后选拔和考核官员,属于事前控制。选项C正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/S8G8KKKQ
相关试题推荐
内部控制的组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,确定公司最大风...
会议明确了公司应从以下几个方面强化控制措施:一是实施全面预算管理,将各类业务事项均纳入预算控制。
甲会计师事务所对乙公司2015年度内部控制的有效性实施审计,在审计过程中发现乙公司的下属子公司B公司在未履行相应审批程序的情况下为关联方提供担保。假定不考...
商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《企业内部控制手册》规定,指定商品的销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该...
甲公司已经正常运营了八年,随着公司规模进一步扩大,内部控制建设中存在的问题暴露得愈发明显,重业务层面内部控制轻企业层面内部控制,重控制措施运用,轻控制措施...
会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制...
研究制定内部控制监督制度,规范内部监督的程序、方法和要求。突出内部监督重点。主要将与财务会计工作密切相关的业务环节和控制流程纳入监督范围。增强监督检查的针...
会议要求公司完善信息与沟通制度。及时收集、整理与内部控制相关的内外部信息,促进信息在企业内部各层级之间,企业与外部有关方面之间的有效沟通与反馈;同时建立反...
加强信息沟通,建立信息与沟通制度。明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通。充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。只要将单一的会计电算...
B会计师事务所在实施甲公司2016年度内部控制审计工作中,发现下列事项: ①甲公司的境外子公司M公司在合同执行方面存在内部控制缺陷。注册会计师执行有...
随机试题
能大幅度地减少劳动力是自动化仓库最突出的优点。() A.对 B.错
工农业产品比价是指_______。 A.同一时期不同市场工农业产品交换价格的比
影响银行可用头寸增加的因素有()。
若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器的电荷量多,电容小
“当真相还在穿鞋,谣言已环游世界。”在当今信息传播高度发达的时代,这句名言可谓
下列对于成交价格、市场价格和理论价格的说法正确的是()。
胫骨中下1/3处骨折最常见的并发症是:A.血管损伤B.神经损伤C.损伤性骨化D.骨筋膜室综合症E.骨折延迟愈合
根据我国《义务教育法》的规定,()。 A、所有六周岁的儿童都必须入学接受义务教育 B、所有七周岁的儿童都必须入学接受义务教育 C、七、八周岁的儿童...
证券公司违反规定,与他人合资、合作经营管理分支机构,或者将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处以违法所得1倍...
甲公司是一家高科技上市公司,目前正处于高速成长时期。公司为了开发新的项目,急需筹资10000万元,甲公司拟采取发行附认股权证债券的方式筹资并初拟了筹资方案...