某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参

书海库2020-05-20  24

问题 某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参与资金兑换的人员严禁参与银行对账,关于该规定理解不正确的是:A、恰当的内部控制要求,进行电汇的个人不参加银行对账是正确的 B、恰当的内部控制要求,这是一种通过职责分离避免舞弊的行为 C、不恰当的内部控制要求,参与资金兑换与银行对账属于相容职务 D、公司可以通过独立进行银行对账避免资金兑换人员私自调整汇率

选项

答案C

解析参与资金兑换与银行对账属于不相容职务,对于良好的内部控制来说,进行独立对账是必要的。
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