审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:

Loveyou2020-05-20  24

问题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A、登记现金日记账与登记银行存款日记账B、登记银行存款日记账与核对银行对账单C、登记银行存款日记账与保管空白支票D、保管空白支票与保管财务印章E、登记现金日记账与登记现金总分类账

选项

答案BDE

解析本题考查货币资金内部控制测评。选项A,现金日记账和银行存款日记账均由出纳登记;选项C,登记银行存款日记账与保管空白支票是出纳的职责,可以由出纳一个人负责。
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