首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪
Loveyou
2020-05-20
61
问题
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:A、对信息系统的经营部门审计中,通过判断该部门目标与组织整体目标的一致性来评估该部门的有效性 B、就业务流程中发现的风险信息在组织内部及时沟通,让职员、管理层和董事会履行其相关责任 C、在生产加工部门针对其所有资产的安全性进行审查,并评估可能存在的风险 D、在对采购循环系统的审计过程中通过管理风险协助管理层改善风险管理流程
选项
答案
D
解析
内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,进而避免承担任何管理层分责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/f6epKKKQ
相关试题推荐
某公司有关职工工资的时间序列数据如表1所示: 表1请按要求回答以下问题。
甲是一家公司老板,妻子是一名教师,甲夫妇有一个5岁的女儿。甲父已经过世,其母亲和
某公司正在开拓新的市场,公司政策禁止在拓展市场活动中支付便利性支出。下列哪项活动
内部审计师对销售部门的经营业绩进行审计时发现,销售部门的销售收入总额、毛利润、净
为了提高采购效率,公司政策规定,不超过2000元的采购付款,可以由采购人员直接审
审计委员怀疑总经理可能存在舞弊,贪污了大量的捐款。因为该组织收到的捐款金额在最近
根据公司政策规定,仓库保管对存货的保存负有一定的责任,政策规定在1%以下的盗窃货
在完成对采购部门的内部控制检查之后,内部审计师怀疑某种舞弊情况已经发生。下列抽样
社会福利救济金审计的一个突出舞弊问题是:一个人领取几份社会福利救济金。通常的舞弊
内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,
随机试题
A公司总经理李某为了确保年度利润指标的完成,减少安全投入,减少安全管理人员,取
患者女性,22岁。因心脏手术,在全身麻醉过程中,患者出现呼吸、心跳停止,此时除进
有关正中(牙合)的描述,下列哪项是错误的() A.上下切牙中线应在同一矢状
曾志态是中国现代歌史的启蒙先驱,是中国“学堂乐歌”杰出的作者,其代表作有《送别》
商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险,而是将风险控制在可承受范围的基础上,
索马里海盗可以切断全球经济的运输命脉.埃博拉病毒能够穿透全球卫生防疫体系威胁人类
神经细胞处于静息状态时
下图是某城市的空间资料,读“某城市的地理信息经数字化处理后得出的统计资料”。人口统计数据显示:甲区有11000人,乙区有18000人,丙区有17000人。...
由五味学说的确定依据得知,乌梅是()。A.味苦B.味甘C.味辛D.味酸E.味咸
药品与药品的垛间距A.不小于5厘米B.不小于10厘米C.不小于15厘米D.不小于30厘米