首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪
Loveyou
2020-05-20
50
问题
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:A、对信息系统的经营部门审计中,通过判断该部门目标与组织整体目标的一致性来评估该部门的有效性 B、就业务流程中发现的风险信息在组织内部及时沟通,让职员、管理层和董事会履行其相关责任 C、在生产加工部门针对其所有资产的安全性进行审查,并评估可能存在的风险 D、在对采购循环系统的审计过程中通过管理风险协助管理层改善风险管理流程
选项
答案
D
解析
内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,进而避免承担任何管理层分责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/f6epKKKQ
相关试题推荐
某公司有关职工工资的时间序列数据如表1所示: 表1请按要求回答以下问题。
甲是一家公司老板,妻子是一名教师,甲夫妇有一个5岁的女儿。甲父已经过世,其母亲和
某公司正在开拓新的市场,公司政策禁止在拓展市场活动中支付便利性支出。下列哪项活动
内部审计师对销售部门的经营业绩进行审计时发现,销售部门的销售收入总额、毛利润、净
为了提高采购效率,公司政策规定,不超过2000元的采购付款,可以由采购人员直接审
审计委员怀疑总经理可能存在舞弊,贪污了大量的捐款。因为该组织收到的捐款金额在最近
根据公司政策规定,仓库保管对存货的保存负有一定的责任,政策规定在1%以下的盗窃货
在完成对采购部门的内部控制检查之后,内部审计师怀疑某种舞弊情况已经发生。下列抽样
社会福利救济金审计的一个突出舞弊问题是:一个人领取几份社会福利救济金。通常的舞弊
内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,
随机试题
某投资者拥有15万元现金进行投资组合,投资 A、 B、C三种股票,投资额分别
根据《中华人民共和国保险法》的规定,银行网点开办保险代理业务,必须“取得保险监督
与小儿急性感染性喉炎的临床表现不符合的是
瑞士教育家()认为教育在于按照自然的法则全面的、和谐地发展儿童的一切天赋
商品归类题 “天天”牌盒装面巾纸,250张/盒,规格19cmX20cm(20
_是通过学生的书面形式的自我描述来了解学生生活经历及内心世界的一种方法。
丁丁是一个活泼开朗的男孩,一天放学,丁丁偷偷装起幼儿园的玩具想带回家,老师就提醒他:丁丁忘记把玩具放到筐里了。班里的菲菲是一个胆小害羞的女孩,某天菲菲也想...
呃逆病变的关键脏腑是A:胃B:脾C:肝D:胆E:肾
在某小组活动的经验分享环节中,组员们在社会工作者小蔡的引导下,积极参与讨论与分享,但小蔡发现组员小丽很少表达自己的想法。此时,小蔡较适宜的表达有()。A:小丽,
现金日记账中“凭证字号”栏不可能出现()。A.现收B.现付C.银收D.银付