审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有( )。A、验证新增固定资产的各种手续是否齐全   B、索取固定资产验收报告,检查验收部门工作

admin2020-12-24  21

问题 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有(   )。

选项 A、验证新增固定资产的各种手续是否齐全  
B、索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性 
C、检查固定资产账、卡的设置情况 
D、分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动  
E、检查折旧额计算的正确性

答案ABC

解析固定资产内部控制测评:(1)了解固定资产的内部控制;(2)验证固定资产的新增手续(3)验证固定资产退废手续;(4)抽验固定资产验收报告;(5)检查固定资产账、卡的设置情况。 【该题针对“采购与付款业务循环内部控制测评”知识点进行考核】
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