内部审计的主要内容不包括(  )。 A、经营管理的合规性及合规部门工作情况

免费考试题库2020-05-20  24

问题 内部审计的主要内容不包括(  )。 A、经营管理的合规性及合规部门工作情况B、风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C、信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D、参与商业银行的组织架构和业务流程再造

选项

答案D

解析内部审计的主要内容包括:经营管理的合规性及合规部门工作情况;内部控制的健全性和有效性;风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性;信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况;会计记录和财务报告的准确性和可靠性;与风险相关的资本评估系统情况;机构运营绩效和管理人员履职情况等。D属于法律合规部门的职责。
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