首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
(2013年)甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督
(2013年)甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督
恬恬
2019-12-17
51
问题
(2013年)甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
选项
A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
答案
ACD
解析
一般来说,审计委员会的组成应全部由独立、非行政董事组成。所以,选项A 正确;审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。所以,选项B 错误;对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,应向董事会(审计委员会)、监事会或经理层报告并审定。如果出现不适合向经理层报告的情形,例如,存在与管理层舞弊相关的内部控制缺陷,内部控制评价组应当直接向董事会(审计委员会)、监事会报告。重要缺陷并不影响企业内部控制的整体有效性,但是应当引起董事会和管理层的重视。对于一般缺陷,可以与企业管理层报告,并视情况考虑是否需要向董事会(审计委员会)、监事会报告。所以,选项C 正确;董事会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同。审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告。所以,选项D 正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yi1lKKKQ
相关试题推荐
以下审计程序中,可以运用在控制测试和细节测试实质性程序中的是( )。
房地产信托是指房地产拥有者将房地产委托给信托公司,由信托公司按照委托者的要求进行
银行、信托公司开展业务合作,由( )实施监督管理。
商业银行违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的,银行业监督管理机构可依
保险公司和银行合作是为了利用银行的( )。
商业票据是大公司为了筹措资金,以贴现的方式出售给投资者的一种短期担保信用凭证。(
商业银行的董事会和高级管理层应根据商业银行的( )等,慎重研究决定商业银行是否销
商业银行申请需要批准的个人理财业务时,应向中国银行业监督管理委员会报送有关材料。
银行代理信托类产品是指信托公司委托( )代为向合格投资者推介信托计划。
上市公司通过股票市场发行股票来为公司筹集资本,体现了股票市场的( )功能。
随机试题
(10-14题共用备选答案) A.面中线 B.口角线 C.牙槽嵴顶线 D
三大营养素在胃中排空速度由快至慢的顺序是()。 A.糖类-蛋白质-脂肪 B.
反复使用具有依赖性特征的药物,产生一种适应状态,中断用药后产生的一系列强烈的症状
已知298K下=-200.66kJ·mol-1,则在同一温度下甲醇的标准摩尔气化
临床最常用的估算预产期的依据是
预告、驼峰信号机的显示距离不得少于200米。
在集体发展的几个阶段中,集体真正成为教育手段的阶段是( )。A.初始阶段B.正规化阶段C.成熟阶段D.巩固阶段
胁下痛与下列哪项并见,最宜诊断为肝胆湿热证A.口苦口渴,便秘尿黄B.急躁易怒,头目胀痛C.情志抑郁,善太息D.身目鲜黄,舌苔黄腻
实践作为检验真理的标准,既是确定的,又是不确定的,其不确定性是因为() A.社会实践总要受到历史条件的限制 B.实践受到实践主体的认识水平的制约...
在业务外包管理活动中,高级管理层负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。()