内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指

Loveyou2020-05-20  24

问题 内部审计部门在审计业务中已初步断定,公司财务部门存在不当会计做法。公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,并要求内部审计部门对该事件保密,不要将此问题向外部审计师通报。针对这个问题,首席审计执行官采取下列哪项行动最恰当?A、接受总裁的指示,不再做进一步调查 B、告知总裁他的这种做法属于限制审计范围,内部审计部门将向审计委员会报告 C、进一步调查直到得出结论,并在审计报告中披露此事 D、将此事通报给外部审计师

选项

答案B

解析公司总裁作出指示停止针对该事件的进一步调查,属于限制审计范围。面对限制审计范围的情况,首席审计执行官应告知管理层,并报告给审计委员会。
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