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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中
书海库
2019-12-17
25
问题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
选项
A.在接近评价基准日的时间测试内部控制B.选择更多的子公司进行控制测试C.增加相关内部控制测试量D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作
答案
ABCD
解析
在内部控制审计中,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作;在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制;选择更多的子公司或业务部门进行测试;增加相关内部控制的控制测试量等。
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